Page 142 - Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat FGV 2016
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Comptes Anuals de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2016
CUE NT A DE RE S UL T ADOS ANAL ÍT ICA
corres pondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015
T OT AL FGV
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 % var.
IMPORTE % IMPORTE % 2015 / 2014
NUMERO DE VIAJEROS 73.064.243 70.975.101 2,94%
Importes en euros
Ingresos por transporte de viajeros ......................... 57.624.857,74 91,48% 56.377.884,39 90,84% 2,21%
Otros ingresos ........................................................... 5.369.671,86 8,52% 5.684.600,67 9,16% ( 5,54% )
+ (a) TOTAL INGRESOS .......................................6..2..994.529,60 100,00% 62.062.485,06 100,00% 1,50%
Costes operativos .......................................................(..6.3.300.333,49 ) ( 100,49% ) ( 64.266.282,88 ) ( 103,55% ) ( 1,50% )
Mantenimiento material movil ...................................(..12.925.323,39 ) ( 20,52% ) ( 12.726.914,81 ) ( 20,51% ) 1,56%
Imputación de gastos de estructura ...........................(..1..1.244.771,25 ) ( 17,85% ) ( 11.211.591,25 ) ( 18,07% ) 0,30%
( 0,83% )
– (b) TOTAL costes operativos ..........................(..8..7....4.70.428,13 ) ( 138,85% ) ( 88.204.788,94 ) ( 142,12% )
( 6,37% )
= (c) RESULTADO OPERATIVO ..........................(..2.4...475.898,53 ) ( 38,85% ) ( 26.142.303,88 ) ( 42,12% )
COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ...................... 72,02% 70,36% 2,35%
Mantenimientro de la infraestructura ........................(..1..7. .747.228,15 ) ( 28,17% ) ( 24.490.498,19 ) ( 39,46% ) ( 27,53% )
0,00% 0,00 0,00%
Gestión de la infraestructura ...................................... 0,00 ( 17,14% )
( 4,38% ) ( 3.327.156,91 ) ( 5,36% ) ( 26,29% )
Imputación de gastos de estructura .............................(..2..756.821,18 )
( 32,55% ) ( 27.817.655,10 ) ( 44,82% )
– (d) TOTAL costes de la infraestructura ..........(..2.0...504.049,33 )
= (e) RESULTADO TOTAL ..................................(..4.4. .979.947,86 ) ( 71,40% ) ( 53.959.958,98 ) ( 86,94% ) ( 16,64% )
53,49% 9,07%
COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ……………........... 58,34%
Amortizaciones ........................................................(..1. 00.025.040,57 ) ( 158,78% ) ( 84.606.806,39 ) ( 136,33% ) 18,22%
Ingresos y gastos financieros .....................................(..1..1...0.6..2...557,30 ) ( 17,56% ) ( 12.691.924,40 ) ( 20,45% ) ( 12,84% )
Ingresos y gastos extraordinarios ……………….......... 103.516,55 0,16% 0,60% ( 72,06% )
370.458,71
± (f) TOTAL ing/gtos. no asig. actividad .............(..1..1..0...9..84.081,32 ) ( 176,18% ) ( 156,18% ) 14,50%
( 96.928.272,08 )
3,36%
= (g) PERDIDAS DEL EJERCICIO ....................(..1..5.5....9.64.029,18 ) ( 247,58% ) ( 150.888.231,06 ) ( 243,12% )
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