Page 176 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2016
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Informe de Cumplimiento de Ferrocarrils de la Generalitat Valencian

                                                PRES U PU ES TO               MO DIFICACIO NES PRESUPUESTO                             IMP
                                                     APRO BADO                                                                      REAL
                             DESCRIPCIÓ N                                     PRES U PU ES TARIAS   DEFINITIVO

Capítulos de Ingreso                                   6 7 .4 8 7 ,2 7           7 .2 1 3 ,5 5             6 7 .4 8 7 ,2 7                 63
                                                       5 4 .2 2 0 ,8 0              -259,00                6 1 .4 3 4 ,3 5                 61
Ta s a s y o tro s ingre s o s
Tra ns fe re ncia s co rrie nte s                                       0,00  6 .9 5 4 ,5 5                                 0 ,0 0         20
Ingre s o s pa trimo nia le s                                                                                                              38
                                                                        0,00                                                0 ,0 0
Ena je na cio ne s inve rs io ne s re a le s           2 0 .2 5 9 ,5 9                                     2 0 .0 0 0 ,5 9          182.
Tra ns fe re ncia s de ca pita l
                                                       3 8 .2 5 8 ,3 4                                     3 8 .2 5 8 ,3 4
Activo s fina ncie ro s                                                 0,00                                                0 ,0 0
P a s ivo s fina ncie ro s (e mis ió n)
                                                1 8 0 .2 2 6 ,0 0                                   1 8 7 .1 8 0 ,5 5
Total Ingresos
                                                       7 2 .5 4 1 ,2 0           7 .2 1 3 ,5 5             7 2 .5 4 1 ,2 0                 70
Capítulos de Gasto                                     4 7 .4 3 1 ,0 7              -259,00                                                47
                                                                                                           5 4 .6 4 4 ,6 2
Ga s to s de pe rs o na l                                  1 .7 3 5 ,8 0      6 .9 5 4 ,5 5                    1 .7 3 5 ,8 0                   1
C o mpra de bie ne s cte s y gto s func.                                0,00                  0,00                          0 ,0 0         14
Ga s to s fina ncie ro s
Tra bs fe re ncia s co rrie nte s                      1 6 .3 6 0 ,0 1        6 .9 5 4 ,5 5                1 6 .1 0 1 ,0 1          134.
                                                                        0,00                                                0 ,0 0
Inve rs io ne s re a le s
Tra ns fe re ncia s de ca pita l                                        0,00                                                0 ,0 0
                                                                        0,00                                                0 ,0 0
Activo s fina ncie ro s
P a s ivo s fina ncie ro s (a mo rtiz a ció n)  1 3 8 .0 6 8 ,0 8                                   1 4 5 .0 2 2 ,6 3

Total Gastos                                           4 2 .1 5 7 ,9 2                                     4 2 .1 5 7 ,9 2                 48
                                                                                                    1 8 7 .1 8 0 ,5 5               182.
Va ria ció n Fo ndo de Ma nio bra               1 8 0 .2 2 6 ,0 0

TO TAL PRESUPUESTO 2016

Los menores ingresos liquidados respecto a los previstos en el ejercicio
totalmente con una importante reducción de gastos liquidados fundamen
a la eficiente gestión llevada a cabo por la Entidad.
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