Page 142 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2016
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Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2016
VALENCIA
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 % var.
IMPORTE % IMPORTE % 2015 / 2014
3,21%
NUMERO DE VIAJEROS 62.631.756 60.686.589
Importes en euros 2,66%
47.572.859,49 92,13% 46.338.468,53 91,43% ( 6,45% )
Ingresos por transporte de viajeros .................. 4.061.437,10 7,87% 4.341.540,04 8,57%
Otros ingresos ................................................. 1,88%
51.634.296,59 100,00% 50.680.008,57 100,00%
+ (a) TOTAL INGRESOS .......................... ( 1,16% )
( 48.025.420,58 ) ( 93,01% ) ( 48.590.881,11 ) ( 95,88% ) 5,48%
Costes operativos ............................................ ( 9.056.813,61 ) ( 17,54% ) ( 8.586.212,96 ) ( 16,94% )
Mantenimiento material movil ........................ ( 7.814.848,83 ) ( 15,13% ) ( 8.962.781,95 ) ( 17,69% ) ( 12,81% )
Imputación de gastos de estructura ................ ( 1,88% )
( 64.897.083,02 ) ( 125,69% ) ( 66.139.876,02 ) ( 130,50% )
– (b) TOTAL costes operativos ............... ( 14,21% )
( 13.262.786,43 ) ( 25,69% ) ( 15.459.867,45 ) ( 30,50% )
= (c) RESULTADO OPERATIVO ............... 3,83%
79,56% 76,63%
COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ........... 1,29%
( 12.368.381,25 ) ( 23,95% ) ( 12.210.839,84 ) ( 24,09% )
Mantenimientro de la infraestructura .............. - 0,00% - 0,00% ( 11,82% )
Gestión de la infraestructura ........................... ( 0,53% )
Imputación de gastos de estructura ................ ( 1.735.127,17 ) ( 3,36% ) ( 1.967.760,12 ) ( 3,88% )
– (d) TOTAL costes de la infraestructura ( 14.103.508,42 ) ( 27,31% ) ( 14.178.599,96 ) ( 27,98% )
= (e) RESULTADO TOTAL ....................... ( 27.366.294,85 ) ( 53,00% ) ( 29.638.467,41 ) ( 58,48% ) ( 7,67% )
COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ………… 3,58%
65,36% 63,10%
ALICANT E
Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 % var.
IMPORTE % IMPORTE % 2015 / 2014
1,40%
NUMERO DE VIAJEROS 10.432.487 10.288.512
Importes en euros 0,13%
10.051.998,25 88,48% 10.039.415,86 88,20% ( 2,59% )
Ingresos por transporte de viajeros .................. 1.308.234,76 11,52% 1.343.060,63 11,80% ( 0,20% )
Otros ingresos .................................................
11.360.233,01 100,00% 11.382.476,49 100,00% ( 2,55% )
+ (a) TOTAL INGRESOS .......................... ( 6,57% )
( 15.274.912,91 ) ( 134,46% ) ( 15.675.401,77 ) ( 137,72% ) 52,52%
Costes operativos ............................................ ( 3.868.509,78 ) ( 34,05% ) ( 4.140.701,85 ) ( 36,38% )
Mantenimiento material movil ........................ ( 3.429.922,42 ) ( 30,19% ) ( 2.248.809,30 ) ( 19,76% ) 2,30%
Imputación de gastos de estructura ................
( 22.573.345,11 ) ( 198,70% ) ( 22.064.912,92 ) ( 193,85% ) 4,97%
– (b) TOTAL costes operativos ...............
( 11.213.112,10 ) ( 98,70% ) ( 10.682.436,43 ) ( 93,85% ) ( 2,44% )
= (c) RESULTADO OPERATIVO ...............
50,33% 51,59% ( 56,20% )
COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b) ...........
( 5.378.846,90 ) ( 47,35% ) ( 12.279.658,35 ) ( 107,88% ) ( 24,84% )
Mantenimientro de la infraestructura .............. - 0,00% - 0,00% ( 53,07% )
Gestión de la infraestructura ...........................
Imputación de gastos de estructura ................ ( 1.021.694,01 ) ( 8,99% ) ( 1.359.396,79 ) ( 11,94% )
– (d) TOTAL costes de la infraestructura ( 6.400.540,91 ) ( 56,34% ) ( 13.639.055,14 ) ( 119,83% )
= (e) RESULTADO TOTAL ....................... ( 17.613.653,01 ) ( 155,05% ) ( 24.321.491,57 ) ( 213,67% ) ( 27,58% )
COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)] ………… 22,99%
39,21% 31,88%
59